合肥市瑶海区七里站街道办事处
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)部门预算表
1.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年收支总表
2.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年收入总表
3.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年支出总表
4.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年财政拨款收支总表
5.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年一般公共预算支出表
6.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年基本支出总表
10.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年项目支出总表
11.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年政府采购支出表
12.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年政府购买服务支出表
13.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市瑶海区七里站街道办事处
2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市瑶海区七里站街道办事处部门职责主要有:街道党政内设机构,包含党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。街道事业机构设置城市建设管理中心、综合执法队,主要开展城市建设、物业管理及综合执法工作。
(一)党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、人大工委、政协联络组日常工作;负责机关文电、印章管理、信息、机要、保密、档案、会务、政务公开、巡视巡察、督查考核、深化改革、效能建设、后勤服务等工作;负责综合性文稿的起草工作;负责财政预算管理、资金监督、财务审计、国有资产监管以及对社区财务指导监督;负责做好对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。
(二)基层党建办公室。负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制、离退休人员管理和关心下一代工作;负责意识形态、宣传思想、新闻舆情等工作;负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作;负责党风廉政建设工作;负责统筹机关、社区、"两企三新"组织及其他党组织建设工作;负责综合协调工会、共青团、妇联等群团工作。
(三)经济发展办公室。负责经济发展中长期规划和年度计划的拟订和组织实施,统筹业态调整,引导产业发展、优化产业结构;负责经济运行态势分析监测工作,做好各类经济指标考核的数据统计;负责辖区营商环境建设、组织税源、协税护税等工作;协调落实对辖区内企业的指导、服务工作;负责联系工商联,指导商会、行业协会工作。
(四)平安法治办公室。负责网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作;负责社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警、源头管控工作;负责受理、办理信访事项,处置集体上访和其他涉访突发事件等;组织指导各社区和辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作;负责做好网格日常运行、协调、监督指导等工作;负责辖区禁毒、扫黑除恶、打击传销、防范和处理邪教等工作;负责"12345"政务服务热线事项协调办理等工作;负责辖区内安全生产、消防、燃气安全监督管理工作;负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作;负责应急队伍建设与管理工作;负责综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等各类应急救援工作;负责辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作;负责协调与应急安全相关的其他工作。
(五)社会事务办公室。对外加挂退役军人服务站牌子。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施;负责为民服务综合窗口建设和人员管理;负责受理为民服务的意见建议、咨询投诉;负责数据资源、政务服务工作;负责民政、就业和社会保障、卫生健康、疾控、医疗保障、退役军人、残联、教育体育、科学技术、广播电视、文化旅游等社会事业的管理服务工作;负责依法依规指导监督居民自治活动;负责社区建设和管理、组织培育社会组织、加强便民服务平台建设管理等工作;负责社区工作者队伍建设、精神文明建设、志愿服务管理、智慧社区建设等工作。
(六)城市建设管理中心。为公益一类全额拨款事业单位,副科级建制。负责编制本街道规划并组织和监督实施;负责辖区内基础公共设施建设维护工作;负责房地产相关政策宣传落实;负责辖区内土地、房屋征收安置、安置房办证初审、建设项目服务、企业用地保障等工作;负责"三无(老旧)小区"改造申报、住宅小区改造整治类重点工程施工保障、房地产领域问题整治等相关工作;负责项目招标、资源资产交易和提供政策咨询等工作;负责市政设施、园林绿化、人防民防等工作;负责辖区物业管理政策落实,协助新建住宅小区的物业承接查验等工作;负责辖区内住宅小区物业管理、环境卫生监督、物业矛盾排查和调处等工作;负责辖区房屋租赁登记及对房屋租赁行为的监督管理;负责负责对辖区内物业公司的监督和考核等工作;负责指导、监督小区业主委员会(物业管理委员会)工作。
(七)综合执法队。为公益一类全额拨款事业单位,副科级建制。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责统一指挥和统筹协调本街道、区级部门派驻执法力量和资源,代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责;负责辖区内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应讼工作;负责行政执法人员业务和法律法规培训工作;负责辖区环境保护、农林水务等日常巡查、综合研判、快速处置、协调调查取证、流转督办等工作。
二、部门预算单位构成
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年度部门预算为部门本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2024年12月31日,合肥市瑶海区七里站街道办事处实有各类人员173人,其中在职156人、离休0人、退休17人。
三、2025年度主要工作任务
(一)全力抓好基层党建强基固本
一是持续推广“恒通做法”。分析各小区特点,重点打造1-2个推广小区,找准“关键人”,加强红色小管家队伍管理、作用发挥,做实做细小区治理工作。二是持续扩大“两个覆盖”。对符合条件的尽量实现党组织全覆盖,对暂不具备建立党组织条件的,通过联合组建等方式,实现应建尽建。三是切实发挥新联会的桥梁纽带作用,通过团结引导、联络联谊等方式,更大范围地扩大“朋友圈”,进一步提升“齐力绽放新行筑梦”新的社会阶层人士实践创新基地的品牌影响力。
(二)全力抓好经济发展提速增效
一是抓好经济指标。针对短板指标,及时做好各项指标的调度、管理和分析、研判,准确把握形势,落实针对性措施。二是提升为企服务质效。加强日常企业走访,定期开展为企服务进楼宇活动,全面收集企业诉求,推动政府金融服务惠及辖区企业。三是持续发展楼宇经济。成立专班,组建团队,持续开展楼宇经济,从协税护税、人气提升、环境打造、服务优化等方面系统谋划,综合发力,久久为功。
(三)全力抓好城市建管量质并举
一是启动新项目。完善当涂路东区扩大范围项目相关手续。二是完成扫尾工作。组织助拆,完成当涂路东区城中村改造项目下剩户的扫尾工作。三是注重环保。定期对前期关闭的“散乱污”企业进行“回头看”,提高餐饮油烟整治回访频率,常态化开展人居环境整治、巡河等工作。
(四)全力抓好民生安全平稳有序
一是优化就业创业服务。线上“打造三公里就业服务圈”,线下开展“2+N”就业主题专场招聘会,进一步提升就业率;二是推动养老服务。建立老年助餐长效宣传机制,持续推进老人人脸录入工作,做好各助餐机构的助餐补贴审核发放等工作。三是加大暖民心行动宣传。创新宣传模式,做实做细暖民心项目点。四是保障社会稳定。重视初信初访,深化“党建+信访”工作体系,有效化解社会矛盾,持续保障辖区安全稳定。五是抓好安全生产。全面做好燃气、“三合一”场所、仓储等安全排查工作,坚决遏制安全事故发生。
第二部分 2025年部门预算表
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门收支总表(附件表1)
2.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门收入总表(附件表2)
3.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门支出总表(附件表3)
4.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门财政拨款收支总表(附件表4)
5.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门一般公共预算支出表(附件表5)
6.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门政府性基金预算支出表(附件表7)
8.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门基本支出总表(附件表9)
10.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门项目支出总表(附件表10)
11.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门政府采购支出表(附件表11)
12.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门政府购买服务支出表(附件表12)
13.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市瑶海区七里站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年收支总预算2422.94万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年收入预算2422.94万元,其中:一般公共预算拨款收入2206.19万元,占91.05%,比2024年预算增加182.84万元,增长9.04%,增长原因主要是新增社区工作人员,加大社区工作开展;政府性基金预算拨款收入216.75万元,占8.95%,比2024年预算减少505.55万元,下降69.99%,下降原因主要是厉行节约,压缩开支。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年支出预算2422.94万元,比2024年预算减少322.71万元,下降11.75%,下降原因主要是厉行节约,压缩开支。其中,基本支出2070.85万元,占85.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出352.09万元,占14.53%,主要用于社区工作经费的投入,回迁小区后续的管理,市容及文明创建、双提升工作等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年财政拨款收支预算2422.94万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2206.19万元、政府性基金预算拨款216.75万元;按资金年度分为:按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:一般公共服务支出1810.38万元,占74.72%;社会保障和就业支出158.57万元,占6.54%;城乡社区支出352.09万元,占14.53%;住房保障支出101.90万元,占4.21%。
与2024年预算相比,收、支总计各减少322.71万元,下降11.75%。主要原因:一是厉行节约,压缩开支;二是减少了七里站街道老旧小区后期管理费用。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年一般公共预算拨款2206.19万元,比2024年预算拨款增加182.84万元,增长9.04%,主要原因:新增社区工作人员,加大社区工作开展。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1810.38万元,占82.06%;社会保障和就业支出158.57万元,占7.19%;城乡社区支出135.34万元,占6.13%;住房保障支出101.90万元,占4.62%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算1810.38万元,比2024年预算增加161.84万元,增长9.82%,新增社区工作人员,加大社区工作开展。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算105.71万元,比2024年预算增加7.29万元,增长7.41%,增长原因主要是养老保险基数调整增长,增加相应预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算52.86万元,比2024年预算增加3.65万元,增长7.42%,增长原因主要是职业年金基数调整增长,增加相应预算。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算135.34万元,比2024年预算减少45.18万元,下降25.03%,下降原因主要是厉行节约,压缩项目支出开支。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算101.90万元,比2024年预算增加55.24万元,增长118.39%,增长原因主要是住房公积金基数调整增长,增加相应预算。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年一般公共预算基本支出2070.85万元,其中:
工资福利支出1856.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出135.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助78.85万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年政府性基金预算拨款216.75万元,比2024年预算拨款减少505.55万元,下降69.99%,主要原因:减少了七里站街道回迁安置小区维修项目支出。具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2025年预算216.75万元,比2024年预算减少505.55万元,下降69.99%,下降原因主要是本年度回迁物业费补贴项目经费减少。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年项目支出预算安排352.09万元,比2024年预算减少550.73万元,下降61.00%,下降原因主要是本年度回迁物业费补贴项目经费减少。主要包括本年财政拨款安排352.09万元(其中一般公共预算安排135.34万元、政府性基金预算安排216.75万元、国有资本经营预算安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年安排政府采购预算97.00万元,比2024年预算增加97.00万元,增长原因主要是本年度增加政府采购伙食项目预算。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年,合肥市瑶海区七里站街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.55万元,与2024年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0.55万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024年及2025年预算均未安排支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024年及2025年预算均未安排支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于街道招商引资工作的开展。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费0.55万元,与2024年相比持平,主要原因是控制标准,厉行节约,严控公务用车运行费用,主要用于市容、市监所执法用车。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是2024年及2025年预算均未安排支出,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市瑶海区七里站街道办事处编制项目绩效目标6个,预算资金352.09万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2025年合肥市瑶海区七里站街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算350.61万元,比2024年减少29.47万元,下降7.75%,下降主要原因是厉行节约,压缩开支。
(三)政府采购情况。
2025年合肥市瑶海区七里站街道办事处政府采购预算总额97.00万元,其中:政府采购货物预算97.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,合肥市瑶海区七里站街道办事处固定资产总金额(原值)7930.49万元,较上年减少1.95万元,其中,土地、房屋及构筑物7400.38万元、通用设备405.23万元、专用设备19.14万元、其他资产105.75万元。
单位车改后保留车辆1辆,其中,其他用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市瑶海区七里站街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市瑶海区七里站街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:合肥市瑶海区七里站街道办事处2025年预算报表(16张)