目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
(一)部门预算表
1.瑶海区民政局2026年收支总表
2.瑶海区民政局2026年收入总表
3.瑶海区民政局2026年支出总表
4.瑶海区民政局2026年财政拨款收支总表
5.瑶海区民政局2026年一般公共预算支出表
6.瑶海区民政局2026年一般公共预算基本支出表
7.瑶海区民政局2026年政府性基金预算支出表
8.瑶海区民政局2026年国有资本经营预算支出表
9.瑶海区民政局2026年基本支出总表
10.瑶海区民政局2026年项目支出总表
11.瑶海区民政局2026年政府采购支出表
12.瑶海区民政局2026年政府购买服务支出表
13.瑶海区民政局2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.瑶海区民政局2026年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.瑶海区民政局2026年市本级对下转移支付预算汇总表
16.瑶海区民政局2026年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出预算情况说明
10.关于2026年政府采购预算情况说明
11.关于2026年政府购买服务预算情况说明
12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
瑶海区民政局 2026年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
区民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,把坚持和加强党对民政工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
(一)贯彻落实国家、省、市民政事业法律法规规章和政策、规划、标准,落实区委、区政府的工作要求;拟订全区民政事业发展规划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。
(二)负责全区民政事业财务工作,指导、监督民政事业经费的使用和管理;承担民政统计管理和机关及事业单位预决算、财务与资产管理工作。
(三)承担依法对全区社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督工作。
(四)负责全区行政区划与调整工作;负责全区镇街、社居委的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核和报批工作;负责组织各镇街行政区域界线的勘定;负责全区地名的管理工作。
(五)承担全区老年人福利工作,落实合肥市老年人福利补贴制度;推进全区养老服务体系建设,指导各类养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
(六)拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,参与拟订全区老龄事业发展规划并组织实施,指导协调老年人权益保障工作。
(七)负责城乡特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;组织和指导全区帮扶解困等社会救助工作。负责城乡居民最低生活保障工作,指导、督促、检查镇街的城乡低保工作。
(八)负责困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放,促进精神障碍社区康复服务工作。
(九)负责全区婚姻登记、殡葬管理工作,推进婚俗和殡葬改革。
(十)承担全区儿童收养、孤弃儿童保障、农村留守儿童关爱服务和困境儿童关爱工作。促进慈善事业发展,指导社会捐助工作。承接市委托的福利彩票、中福在线销售工作。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
瑶海区民政局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
瑶海区民政局本级 |
行政单位 |
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2 |
瑶海区城市居民最低生活保障管理中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
瑶海区婚姻(收养)登记中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
瑶海区老龄工作委员会办公室 |
公益一类事业单位 |
截至2025年12月31日,瑶海区民政局及局属单位实有各类人员23人,其中在职 12人、离休0 人、退休11 人。
三、2026年度主要工作任务
(一)聚焦党建引领,筑牢民政事业高质量发展根本保障。一是深入推进政治机关建设。严格执行“第一议题”制度,落实“三会一课”、民主评议党员等制度,坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。加强重大事项信息发布和舆情监测处置工作。压紧压实意识形态工作责任,坚持意识形态工作同党建、党风廉政建设、民政业务工作同安排同部署,加强意识形态阵地管理,防范化解意识形态领域风险。二是持之以恒推进全面从严治党。深入学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述,持续深入开展警示教育,加强清廉机关建设、家庭家风教育。坚持风腐同查同治,持续深入抓好殡葬、养老、救助、慈善等重点领域专项整治工作,继续深化整治成果、完善监督机制。常态化开展“这个问题我负责”主题活动,推动解决一批群众身边的急难愁盼问题,切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。
(二)聚焦精准兜底,织密扎牢基本民生保障网。一是深化服务救助,培育特色品牌。深入推进安徽省服务类社会救助试点工作,立足瑶海实际,以“两项服务”为支点,聚焦困难群众急难愁盼问题,精准提供生活照护、关爱支持等个性化、多元化服务,持续打造“瑶响呼应”服务类救助工作品牌。二是聚力智慧救助,推动精准识别。充分发挥社会救助综合服务平台和大数据平台效能,深化与医保、人社、残联等部门的数据共享与智能比对,建立健全潜在困难对象自动预警和主动发现机制,确保困难群众“应保尽保、应救尽救”。持续推进社会救助对象档案电子化管理,全面提升救助工作信息化水平与数据安全防护能力。三是落实救助政策,加强兜底保障。充分发挥社会救助兜底保障作用,严格落实低保、特困供养、临时救助、孤儿等社会救助政策,及时足额发放困难群众救助补助资金。加强低收入人口认定工作,低保边缘家庭和刚性支出困难家庭应纳尽纳。持续做好流浪乞讨人员救助工作,在严寒酷暑天气做好寒冬送温暖、夏季送清凉专项行动。积极开展社会救助宣传培训,提升基层经办人员政策执行力及服务精准度。
(三)聚焦普惠优质,构建多元均衡养老服务体系。积极应对人口老龄化国家战略,科学谋划瑶海区“十五五”期间老龄事业发展和养老服务建设规划,聚力打造老年友好社会,积极争创国家级和省级老年友好型社区,推动老龄事业与养老服务高质量发展,满足老年人多层次、多样化养老服务需求。一是综合施策提升养老服务能力。健全和完善养老服务体系建设,加快推进城东、三里街、铜陵路、嘉山路街道级养老服务综合体选址建设工作,鼓励社会资本参与养老服务设施的建设运营管理,积极探索区级国有资本平台参与养老服务发展路径。继续深入推进安徽省医养结合创新发展试点地区创建工作,推动医疗机构与养老机构合作,督促指导方庙街道为老服务中心做好运营管理工作,聚力打造可复制可推广的“社区卫生服务中心+社区养老”瑶海模式。二是推动完善养老服务保障机制。按照“政府主导、政策扶持、多元并举、市场运作”的思路,积极探索开展“安徽省就医陪诊试点”创建工作,研究制定“区级政府购买居家养老服务实施细则”,更好满足群众服务需求,强化服务监管。扎实推进高龄津贴“免申即享”服务工作,逐步实现“服务上门、政策找人”,进一步增强政策执行精准度。三是落实养老服务安全管理职责。坚持“预防为主,防处结合”工作原则,建立健全“瑶海区社区居家老年人安全防范和应急处置工作指引”,不断规范社区居家老年人的安全管理工作,大力推进门磁、水电气等居家智能预警安全监测工作,切实保障好社区居家老年人生命财产安全。深入开展养老机构安全生产和服务质量监管,实现周周有检查月月全覆盖,不断加强对养老机构消防安全、设施安全、食品安全等监管力度。
(四)聚焦规范提升,强化社会组织与区划地名管理服务。一是提升区划地名管理精细化水平。规范高效地完成了区划调整前期相关工作,积极稳妥地推进地行政区域界线勘定、行政区划图更新等后续工作。深入开展“乡村著名行动”,统筹做好地名命名、标志设置等相关工作,持续推进地名文化遗产保护名录认定工作,深入挖掘地名文化内涵,传承弘扬优秀地名文化。二是稳步推进慈善事业发展。持续加强对社会组织日常监管力度,引导其积极履行社会责任,主动参与公益服务。重点培育扶持长淮街道火车站社区等5家“四善一体”社区慈善建设实践点,指导其常态化开展慈善服务,形成可复制、可推广的社区慈善服务模式。严格落实上级文件要求,全面推进街道级慈善综合体建设,着力打造瑶海区慈善综合体建设运营品牌。
(五)聚焦便捷高效,优化基本社会事务服务供给。一是推动婚姻登记服务提质增效。持续推进“安徽省婚俗改革试验区”创建工作,全面提升婚姻登记服务便利化、管理规范化水平,建立健全婚姻家庭辅导服务体系,引入社会专业力量积极开展婚前辅导、婚姻调解等服务,计划全年开展婚姻家庭辅导进社区活动不少于12场,积极倡导文明节俭的婚俗新风。二是持续深化殡葬改革工作。强化殡葬服务公益属性,加快推进“殡葬专项规划”编制工作,推动完善农村公益性公墓用地手续,进一步优化基本殡葬服务供给。持续开展惠民殡葬政策宣传,广泛普及“节约资源、保护环境、厚养薄葬”的现代殡葬理念。同时,加强殡葬服务机构监管,规范殡葬机构的服务管理和收费等行为,切实提升群众“身后事”服务质效。
第二部分 2026年部门预算表
瑶海区民政局 2026年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.瑶海区民政局2026年部门收支总表(附件表1)
2.瑶海区民政局2026年部门收入总表(附件表2)
3.瑶海区民政局2026年部门支出总表(附件表3)
4.瑶海区民政局2026年部门财政拨款收支总表(附件表4)
5.瑶海区民政局2026年部门一般公共预算支出表(附件表5)
6.瑶海区民政局2026年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.瑶海区民政局2026年部门政府性基金预算支出表(附件表7)
8.瑶海区民政局2026年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.瑶海区民政局2026年部门基本支出总表(附件表9)
10.瑶海区民政局2026年部门项目支出总表(附件表10)
11.瑶海区民政局2026年部门政府采购支出表(附件表11)
12.瑶海区民政局2026年部门政府购买服务支出表(附件表12)
13.瑶海区民政局2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.瑶海区民政局2026年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.瑶海区民政局2026年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.瑶海区民政局2026年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,瑶海区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区民政局 2026年收支总预算15280.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入安排,支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
瑶海区民政局2026年收入预算15280.68万元,其中:一般公共预算拨款收入12638.40万元,占82.71%,比2025年预算增加5200.20万元,增长69.91%,增长原因主要是本年的老年人福利补贴、残疾人补贴_重度残疾人护理补贴等项目预算较上年增加;政府性基金预算拨款收入1476.00万元,占9.66%,比2025年预算增加1409.24万元,增长21.11%,增长原因主要是本年新增支持养老事业发展资金项目预算;其他收入安排1166.28万元,占7.63%,比2025年预算增加161.90万元,增长16.12%,增长原因主要是本年将严重精神障碍患者监护人监护管理补贴等项目由上年的一般公共预算收入调至其他收入安排。
三、关于2026年支出预算情况说明
瑶海区民政局2026年支出预算15280.68万元,比2025年预算增加6771.34万元,增长79.58%,增长原因主要是本年新增支持养老事业发展资金项目预算及老年人福利补贴、残疾人补贴_重度残疾人护理补贴等项目预算较上年增加。其中,基本支出367.49万元,占2.40%,主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出14913.19万元,占97.60%,主要用于严重精神障碍患者监护人监护管理补贴、支持养老事业发展资金等项目支出。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
瑶海区民政局2026年财政拨款收支预算14114.40万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款12638.40万元、政府性基金预算拨款1476.00万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:社会保障和就业支出12615.94万元,占89.38%;住房保障支出22.46万元,占0.16%;其他支出1476.00万元,占10.46%。
与2025年预算相比,收、支总计各增加6609.44万元,增长88.07 %。主要原因:一是本年的老年人福利补贴、残疾人补贴_重度残疾人护理补贴等项目预算较上年增加;二是本年新增支持养老事业发展资金项目预算。
五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
瑶海区民政局2026年一般公共预算拨款12638.40万元,比2025年预算拨款增加5200.20万元,增长69.91%,主要原因:本年的老年人福利补贴、残疾人补贴_重度残疾人护理补贴等项目预算较上年增加。
社会保障和就业支出12615.94万元,占99.82%;住房保障支出22.46万元,占0.18%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2026年预算307.21万元,比2025年预算增加27.41万元,增长9.80%,增长原因主要是本年新增一个事业单位:合肥市瑶海区老龄工作委员会办公室,新增事业人员3人,人员工资福利支出等预算增加。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2026年预算748.60万元,比2025年预算增加76.60万元,增长11.40%,增长原因主要是本年的社会救助综合服务平台维护费等项目预算增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算25.22万元,比2025年预算增加1.21万元,增长5.04%,增长原因主要是本年新增一个事业单位:合肥市瑶海区老龄工作委员会办公室,新增事业人员3人,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算12.61万元,比2025年预算增加0.61万元,增长5.08%,增长原因主要是本年新增一个事业单位:合肥市瑶海区老龄工作委员会办公室,新增事业人员3人,机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。
5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2026年预算217.30万元,比2025年预算增加207.30万元,增长2073.00%,增长原因主要是本年的困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障项目预算较上年增加。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2026年预算4668.00万元,比2025年预算增加2403.60万元,增长106.15%,增长原因主要是2026_老年人福利补贴项目预算较上年增加。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2026年预算2393.60万元,比2025年预算增加1308.48万元,增长120.58%,增长原因主要是2026_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴项目预算较上年增加。
8.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2026年预算3845.30万元,比2025年预算增加969.30万元,增长33.70%,增长原因主要是本年的困难群众救助最低生活保障项目预算增加。
9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2026年预算310.88万元,比2025年预算增加210.88万元,增长210.88%,增长原因主要是2026_困难群众救助_临时救助项目预算较上年增加。
10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2026年预算3.00万元,与2025年预算相比持平。
11.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项)2026年预算84.23万元,比2025年预算增加74.23万元,增长742.30%,增长原因主要是2026_困难群众救助_特困人员救助供养项目预算较上年增加。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算22.46万元,比2025年预算增加2.58万元,增长25.82%,增长原因主要是本年新增一个事业单位:合肥市瑶海区老龄工作委员会办公室,新增事业人员3人,单位住房公积金支出预算增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区民政局 2026年一般公共预算基本支出367.49万元,其中:
工资福利支出273.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出41.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助52.14万元,主要包括:退休费等。
资本性支出1.20万元,主要包括:办公设备购置等。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区民政局2026年政府性基金预算拨款1476.00万元,比2025年预算增加1409.24万元,增长2110.90%,主要原因:本年新增支持养老事业发展资金项目预算。具体情况如下:
(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2026年预算1476.00万元,比2025年预算增加1409.24万元,增长2110.90%,增长原因主要是本年新增支持养老事业发展资金项目预算。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
瑶海区民政局2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出预算情况说明
瑶海区民政局2026年项目支出预算安排14913.19万元,比2025年预算增加6739.53万元,增长82.45%,增长原因主要是本年新增支持养老事业发展资金项目预算及老年人福利补贴、残疾人补贴_重度残疾人护理补贴等项目预算较上年增加。主要包括本年财政拨款安排13746.91万元(其中一般公共预算安排12270.91万元、政府性基金预算安排1476.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元),财政拨款结转结余安排0.00万元(其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元),财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排1166.28万元。
十、关于2026年政府采购预算情况说明
瑶海区民政局2026年安排政府采购预算1527.45万元,比2025年预算增加1389.00万元,增长1003.25%,增长原因主要是本年新增2026_老年人福利补贴项目政府采购预算。
十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明
瑶海区民政局2026年安排政府购买服务预算1526.25万元,比2025年预算增加1260.00万元,增长473.24%,增长原因主要是本年新增2026_老年人福利补贴项目政府购买服务预算。
十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年,瑶海区民政局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元,与2025年相比持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2025年相比持平,主要原因是厉行节约反对浪费,本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
(二)公务接待费。支出预算0.00万元,与2025年相比持平,主要原因是厉行节约反对浪费,本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元,与2025年相比持平。其中:公务用车运行费0.00万元,与2025年相比持平,主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元,与2025年相比持平,主要原因是我单位不保留一般公务用车,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2026年瑶海区民政局编制项目绩效目标31个,预算资金14913.19万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2026年瑶海区民政局1家行政单位以及瑶海区城市居民最低生活保障管理中心等3家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.34万元,比2025年增加1.96万元,增长4.85%,增长主要原因是本年新增一个事业单位:合肥市瑶海区老龄工作委员会办公室,新增事业人员3人,工会经费等日常公用经费支出预算增加及新增办公设备购置预算。
(三)政府采购情况。
2026年瑶海区民政局政府采购预算总额1527.45万元,其中:政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1526.25万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,瑶海区民政局固定资产总金额(原值)77.66万元,较上年增加0.70万元,其中,土地、房屋及构筑物0.00万元、设备61.42万元、其他资产16.24万元;无形资产总金额(原值)0.00万元,其中土地使用权0.00万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有0台(套)。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。
2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 0台(套),购置费0.00万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2026年瑶海区民政局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0.00万元。
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
2026年瑶海区民政局无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:瑶海区民政局2026年预算报表(16张)
2026年预算公开表(合肥辖区)_029-合肥市瑶海区民政局.pdf