瑶海区大兴镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
(一)部门预算表
1.瑶海区大兴镇人民政府2024年收支总表
2.瑶海区大兴镇人民政府2024年收入总表
3.瑶海区大兴镇人民政府2024年支出总表
4.瑶海区大兴镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5.瑶海区大兴镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6.瑶海区大兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7.瑶海区大兴镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8.瑶海区大兴镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9.瑶海区大兴镇人民政府2024年基本支出总表
10.瑶海区大兴镇人民政府2024年项目支出总表
11.瑶海区大兴镇人民政府2024年政府采购支出表
12.瑶海区大兴镇人民政府2024年政府购买服务支出表
13.瑶海区大兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.瑶海区大兴镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.瑶海区大兴镇人民政府2024年区本级对下转移支付预算汇总表
16.瑶海区大兴镇人民政府2024年区本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
瑶海区大兴镇人民政府2024年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)党政办公室
1.具体承办组织、人事、宣传、纪检、政法、统战、武装、信访、群团、老龄委和关心下一代工作。配合相关部门做好农村基层党组织建设、民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作。
2.负责乡镇人大闭会期间的日常工作。
3.负责协调乡镇各办公室及法庭、公安派出所、司法所等单位的工作关系。
4.负责乡镇党委、政府的文件处理、信息收集与发布、会议安排、档案管理等日常事务和机关后勤工作。
5.负责乡镇统计工作。
6.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
(二)经济发展部门(村镇规划建设办公室与其合署)
1.负责乡镇企业、农业、财经、劳动及其他农村经济管理方面的工作。
2.拟定乡镇经济发展规划,并组织实施。
3.负责乡镇财政预决算和财政收支管理;监管乡镇集体资产,使其保值、增值。
4.拟定企业发展指导性计划,重点为企业发展提供服务,创造环境,配合有关部门依法对企业进行监督、检查。
5.指导农业服务部门开展工作,抓好农业产业结构调整、植树造林、农田水利建设、农业科技和市场信息服务以及农业产业化经营等各项工作。
6.负责配合工商、税务、金融、物价、保险以及供电、供水等部门开展工作,为经济发展创造环境。
7.负责乡镇审计工作。
8.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
(三)村镇规划建设办公室
1.负责宣传、执行国家及地方有关规划、建设、土地管理、环境保护等方面的法律、法规和政策。
2.拟定村镇建设规划,并组织实施,配合上级有关部门做好重点工程建设和本辖区内道理维护、管理工作。
3.配合上级环保部门做好监督、管理本辖区内环境保护工作。
4.负责乡镇土地利用现状调查和总体规划编制工作,以及非农用地的审查报批工作。
5.负责向群众宣传、推广各种设计美观、富有品位的建筑图样。
6.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
(四)社会事务办公室
1.负责制定民政、教育、卫生、文体、广播电视等工作规划,并组织实施。
2.负责落实市、区文明创建活动和市容环境卫生管理工作。
3.负责普法教育、民事调解和民族宗教管理工作。
4.负责科学技术普及教育,组织开展科学技术培训活动。
5.负责做好养老、实业、最低生活保障、残疾人管理等社会保障和社会福利事业。
6.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
(五)计划生育办公室
1.负责宣传、执行计划生育的各项方针、政策
2.拟定计划生育年度工作计划、奖罚措施等,并具体实施。
3.负责下达生育指标及办理所需手续。
4.负责流动人口计划生育管理,指导开展孕检、环检工作。
5.指导村、企业建立健全计划生育工作责任制及台账、卡册等,夯实基础工作。
6.指导计划生育协会开展自我教育、自我管理、自我服务。
7.负责组织开展计划生育工作人员的培训工作。
8.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
瑶海区大兴镇人民政府2024年度部门预算为镇本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2023年12月31日,瑶海区大兴镇人民政府实有各类人员275人,其中在职249人、离休0人、退休26人。
三、2024年度主要工作任务
瑶海区大兴镇人民政府2024年工作整体思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,统筹发展和安全,有效防范化解重大风险,持续改善民生,继续牢固树立“三大理念”,持续深入推动产业转型、城市更新、环境提升“三大行动”,聚焦高质量,奋进新征程,为打造“四个大兴”接续奋斗。主要任务是:
(一)以更高质量加强产业转型,打造经济发展新样板
挖掘经济新增点。积极引导楼宇招商,促进楼宇经济发展突破。发挥百大周谷堆冷链物流基地辐射作用,全力推进“商贸重镇”建设。汇总整合全镇商源、资源、税源信息,为辖区企业提供更有针对性的服务。加大与重点在建项目的对接力度,确保相关经济指标及时入库纳统。增强发展新生力。启动第五次全国经济普查工作,优先选调熟悉情况的网格员、物业人员等基层力量参与,摸清经营主体“家底”,进一步挖掘经济增量,加快临规企业升规纳统。牢牢抓住合肥东部新中心建设机遇,推进结构调整,加快转型发展。聚焦文旅新动能。依托市青少年活动中心、青年创意田园等文旅资源开发有新变化、新体验、新惊喜的“网红打卡点”,让大兴“有来头、有看头、有玩头”。将文化惠民服务延伸至基层,加快瑶海区文化馆大兴分馆建设步伐,打造具有大兴韵味的文艺品牌。
(二)以更高品质深化城市更新,打造宜业宜居新面貌
释放城市发展空间。全力推进城市更新“大比武”任务,落实“三大行动”城市更新行动要求,加速提升城市面貌。聚焦和平路、裕溪路沿线环境提升,加快推进老合钢危房解危等重点项目,根据时间节点,有序启动许岗刘小郢片区小产权房、胡岗片区国有土地房屋等7个项目,加快推进重点征地项目组卷报批。加强查违控违,整治违法建设,提升城市品质,释放发展“新空间”。保障重点项目建设。全力保障龙岗路(裕溪路—滨河路)、广德路(裕溪路—滨河路)等8个重点道路和徽河路、滨河路等17条支路网建设,有效保障合肥一中西地块、商机厂地块公租房项目建设;完成东城新海苑、兴城家园二期一标、漕冲雅居、龙兴家园4个复建点约60万平方米的安置任务。深化基层小区治理。发挥党建实践架构优势,抓实小区治理,推进裕兴家园、新海家园B区2个自管小区建设试点工作,建立由社区党组织领导、居委会引导、物业公司服务、共建单位参与的多方联动机制,选优配强红色小管家、楼栋长。加快推进业委会筹建工作,建成兴集社区党群服务中心,推进基层治理现代化。
(三)以更严标准推动环境提升,打造共荣共生新典范
推动营商环境更大提升。细化领导包联企业走访制度和“五进”工作服务指南,熟悉掌握“为企服务平台”运营规律,及时为企纾困解难。结合合肥东部新中心建设规划,因地制宜规划辖区零星用地及产业布局。鼓励和支持辖区企业争创“放心消费示范单位”。推动人居环境更大提升。强化大气污染综合防治,落实“片长制”管理制度。围绕钟油坊污水处理厂和调蓄池项目运行投产,提升镇内三条河流水环境治理水平,持续开展“林长制”巡查工作。深入推进生活垃圾分类工作,夯实精细化城市管理基础。推动社会环境更大提升。加快“平安大兴”建设,加强社会治理创新和镇所联动机制,进一步压降“四类”可防性案件。持续开展“双提升”工作,全力提升镇域居民安全感、满意度。全面压实信访案件包保领导责任,切实提高信访化解率。深入推进“八五”普法,织密安全生产、食品药品监管、消费维权等组织网络,坚决守住社会安全底线,构建共建共治共享的社会治理格局。
(四)以更实举措保障改善民生,打造惠民安民新标杆
推动社会事业进步。切实保障和平小学新校区建成使用,不断优化教育资源。全力服务市儿童医院项目建设,延伸基层医疗体系覆盖,让更多优质医疗资源惠及辖区居民。巩固健康机关、健康社区、爱国卫生运动等创建成果。提升暖民心行动质效。统筹重点群体就业,加强就业困难人员分类帮扶,拓宽就业信息渠道。聚焦“一老一小”,托起“朝夕美好”,打造社区“十五分钟居家养老服务圈”,不断提高助餐点服务水平,让养老助餐“用心”更“暖心”,全面提升老年学校教育水平,持续扩大托育服务供给。积极推进广乐家园菜市场建设,提升改造大兴菜市场。加速乡村振兴步伐。健全防止致贫动态监测和帮扶机制,筑牢防止返贫致贫“保障网”,更新困难群体信息库,精准落实帮扶措施。做好“田长制”工作,落实耕地保护党政同责,持续推进农村人居环境整治,落实各项强农惠农政策,实现农民收入持续增加。
第二部分 2024年部门预算表
瑶海区大兴镇人民政府2024年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门收支总表(附件表1)
2.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门收入总表(附件表2)
3.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门支出总表(附件表3)
4.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门财政拨款收支总表(附件表4)
5.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门一般公共预算支出表(附件表5)
6.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门政府性基金预算支出表(附件表7)
8.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门基本支出总表(附件表9)
10.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门项目支出总表(附件表10)
11.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门政府采购支出表(附件表11)
12.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门政府购买服务支出表(附件表12)
13.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.瑶海区大兴镇人民政府2024年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.瑶海区大兴镇人民政府2024年区本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.瑶海区大兴镇人民政府2024年区本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,瑶海区大兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区大兴镇人民政府2024年收支总预算6089.32万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年收入预算6089.32万元,其中:一般公共预算拨款收入3838.42万元,占63.04%,比2023年预算增加254.12万元,增长7.09%,增长原因主要工资结构调整、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费基数调整;政府性基金预算拨款收入2250.90万元,占36.96%,比2023年预算增加1013.97万元,增长81.97%,增长原因主要是小区管理经费增加。
三、关于2024年支出预算情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年支出预算6089.32万元,比2023年预算增加1268.09万元,增长26.30%,增长原因主要是工资结构调整、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费基数调整、小区管理经费增加。其中,基本支出3674.70万元,占60.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2414.62万元,占39.65%,主要用于完成政府年度主要工作任务安排等相关支出。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年财政拨款收支预算6089.32万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3838.42万元、政府性基金预算拨款2250.90万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:一般公共服务支出3530.80万元,占57.98%;公共安全支出10.00万元,占0.17%;社会保障和就业支出215.93万元,占3.55%;卫生健康支出10.30万元,占0.17%;城乡社区支出2259.40万元,占37.10%;住房保障支出62.89万元,占1.03%。
与2023年预算相比,收、支总计各增加1268.09万元,增长26.30 %。主要原因:一是工资结构调整、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费基数调整;二是小区管理经费增加。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
瑶海区大兴镇人民政府2024年一般公共预算拨款3838.42万元,比2023年预算拨款增加254.12万元,增长7.09%,主要原因:一是工资结构调整;二是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费基数调整。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出3530.80万元,占91.98%;公共安全支出10.00万元,占0.26%;社会保障和就业支出215.93万元,占5.63%;卫生健康支出10.30万元,占0.27%;城乡社区支出8.50万元,占0.22%;住房保障支出62.89万元,占1.64%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)人大事务(室)其他人大事务支出(项)2024年预算15.00万元,比2023年预算增加5.00万元,增长50.00%,增长原因主要是人大经费增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算2873.38万元,比2023年预算减少9.42万元,下降0.33%,下降原因主要是人员变动。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算535.00万元,比2023年预算增加169.68万元,增长46.45%,增长原因主要是工资结构调整。
4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)2024年预算7.00万元,比2023年预算减少3.50万元,下降33.33%,下降原因主要是压减审计项目经费。
5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2024年预算9.70万元,比2023年预算减少0.90万元,下降8.49%,下降原因主要是压减经济工作经费。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2024年预算86.72万元,比2023年预算增加40.72万元,增长88.52%,增长原因主要是基层治理与基层党建经费增加。
7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2024年预算4.00万元,比2023年预算减少1.00万元,下降20.00%,下降原因主要是2024年征兵武装经费减少。
8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2024年预算10.00万元,与2023年预算持平。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算135.62万元,比2023年预算增加47.92万元,增长54.64%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算67.81万元,比2023年预算增加26.68万元,增长64.87%,增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算12.50万元,比2023年预算增加5.50万元,增长78.57%,增长原因主要是社保基数调整及人员增加。
12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2024年预算10.30万元,比2023年预算增加0.30万元,增长3.00%,增长原因主要是卫生计生经费增加。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2024年预算8.00万元,比2023年预算增加1.00万元,增长14.29%,增长原因主要是市容、城管经费增加。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2024年预算0.50万元,比2023年预算减少0.50万元,下降50.00%,下降原因主要是压减环境卫生经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算62.89万元,比2023年预算减少2.16万元,下降3.32%,下降原因主要是人员变动。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3674.70万元,其中:
工资福利支出3331.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出187.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助153.39万元,主要包括:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出3.00万元,主要包括:办公设备购置等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年政府性基金预算拨款2250.90万元,比2023年预算拨款增加1013.97万元,增长81.97%,主要原因是小区管理经费增加。具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)2024年预算2250.90万元,比2023年预算拨款增加1013.97万元,增长81.97%,增长原因主要是小区管理经费增加。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年项目支出预算安排2414.62万元,比2023年预算增加1035.39万元,增长75.07%,增长原因主要是小区管理经费及基层治理与基层党建经费增加。主要包括本年财政拨款安排2414.62万元(其中一般公共预算安排163.72万元、政府性基金预算安排2250.90万元元)。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年安排政府采购预算75.00万元,比2023年预算减少32.40万元,下降30.17%,下降原因主要是压减办公设备购置等经费。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2024年安排政府购买服务预算9.00万元,比2023年预算持平。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年,瑶海区大兴镇人民政府一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.70万元,比2023年预算减少2.00万元,下降15.75%。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费10.70万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2023年相比持平,主要原因是2023、2024年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于经批准的因公出国(境)支出。
(二)公务接待费。支出预算0.00万元,与2023年相比持平,主要原因是2023、2024年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算10.70万元,比2023年预算增减少2.00万元,下降15.75%。其中:公务用车运行费10.70万元,比2023年预算减少2.00万元,下降15.75%,主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元,与2023年相比持平,主要原因是2023-2024年均未安排公务用车购置费用,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2024年瑶海区大兴镇人民政府编制项目绩效目标12个,预算资金2414.62万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2024年瑶海区大兴镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算105.23万元,比2023年增加10.03万元,增长10.54%,增长主要原因是人员增加,运行经费增加。
(三)政府采购情况。
2024年瑶海区大兴镇人民政府政府采购预算总额75.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,瑶海区大兴镇人民政府固定资产总金额(原值)4878.84万元,较上年增加33.46万元,其中,房屋及构筑物4396.44万元、通用设备375.09万元、专用设备20.05万元、其他资产87.26万元。
单位车改后保留车辆5辆,其中,应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台(套),购置费0.00万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2024年瑶海区大兴镇人民政府部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0.00万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年瑶海区大兴镇人民政府无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:瑶海区大兴镇人民政府2024年预算报表(16张)