瑶海区农林水务局2026年“三公”经费预算
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。
一、2026年“三公”经费支出预算表
单位:万元
|
项目 |
预算金额 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
|
|
因公出国(境)费
|
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
10.60 |
10.60 |
|
|
其中:公务用车运行费 |
10.60 |
10.60 |
|
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
总 计 |
10.60 |
10.60 |
|
二、2026年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年,瑶海区农林水务局本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.60万元,比2025年预算增加10.60万元。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费10.60万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2025年相比持平,主要原因是本年未安排因公出国(境)费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。
(二)公务接待费。支出预算0.00万元,与2025年相比持平,主要原因是厉行节约反对浪费,本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算10.60万元,比2025年预算增加10.60万元。其中:公务用车运行费10.60万元,比2025年预算增加10.60万元,主要原因是机构改革,新增二级单位产生费用,主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。公务用车购置费0.00万元,与2025年相比持平,主要原因是我单位无购置车辆预算,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。