今年以来,瑶海区审计局积极探索内部审计工作新路径,深化指导监督,健全内部审计工作机制,优化创新内部审计监督管理模式,不断推动瑶海内部审计取得新发展。
一是深入调研谋思路。区审计局深入全区内部审计单位,开展内部审计工作调研,调研内容涉及内部审计制度建设、内审队伍建设、内审工作质量、审计整改等多个方面,全面了解内审单位内部审计体制机制建设情况、内部审计项目计划编制情况、内部审计工作备案管理情况。以推动内部审计工作常态化为目标,优化创新内部审计监督管理模式,不断推进内部审计指导监督职责落实落地见效。
二是建章立制明方向。强化对内部审计工作的指导监督,通过客观评价瑶海区内部审计工作开展情况,促进内部审计工作制度化、规范化。2024年5月,以区委审计委员会办公室名义出台了《瑶海区内部审计工作评价办法(试行)》,印发各内审单位,明确指导监督工作重点,推动内部审计工作方向进一步明确、路径更加清晰。
三是指导监督保质量。指导各内部审计单位结合工作实际需要,努力推动各内部审计单位科学安排内部审计项目计划。加强备案工作指导,并对各内部审计单位备案情况和备案资料进行核查。针对内部审计人员审计经验不足、专业能力欠缺的现状,一方面大力推行“以审代训”,另一方面强化专题培训,巩固各单位经办人员的审计理论知识,促进全区内审人员专业能力提升。