(一)财政审计
安排财政审计项目5个。
1.2024年度区本级预算执行情况和决算草案以及其他财政收支情况审计(区定)。
审计目标和重点:以促进财政政策提质增效、深化预算管理体制改革为目标,重点关注财政资源统筹、财政支出政策落实、预算管理及决算草案编制、预算绩效管理、地方政府债务风险管控、履行国有资产出资人监管职责等情况,按照上级审计机关统一部署,重点延伸全区罚没收入管理情况。
组织方式:财政财务审计科实施。
审计时间:2025年3月开始,6月底前结束。
2.区直部门(单位)2024年度预算执行和其他财政收支情况审计(区定)。对区卫健委、区商务局、团区委、区妇联等4个部门(单位)2024年度部门预算执行和其他财政收支情况进行审计。
审计目标和重点:以规范预算管理、严肃财经纪律、提高财政资金使用绩效为目标,重点关注重大政策措施落实、落实党政机关过紧日子要求和财经纪律执行、预算编制执行及绩效管理、政府采购及国有资产管理等情况。
组织方式:经济责任审计局、审计事务服务中心实施。
审计时间:2025年3月开始,6月底前全部结束。