瑶海区审计局综合施策全面提升内审工作管理水平
瑶海区审计局持续深化完善内部审计监督体系,加强组织架构建设,积极探索和创新内部审计工作的新途径和新方法,不断拓宽和深化内部审计工作的范围与深度,充分发挥内部审计的监督职能,致力于提升内部审计工作成效。
一是不断强化对内部审计工作的指导。通过加强内部审计的日常监督管理,全面掌握各内审单位的内部审计机构设置情况,督促内审单位合理配置内部审计人员,完善内部审计工作制度。进一步规范内部审计实施流程,掌握审计思路,特别强调审计过程中的关键环节和主要内容,帮助内审单位明确审计工作方向,推动内审单位持续提高审计工作质量。
二是着力提升内部审计人员的能力。进一步加强内部审计业务的指导,从审计业务层面督促内审单位完善程序、突出重点、提高效率。建立并完善“以审代训”的常态化工作机制,结合项目实施进行业务指导,推动内审人员全面参与审计工作,积极组织内审人员参与培训,提升审计专业能力和素养,通过典型示范、以点带面,推动全区内部审计工作水平的整体提升。
三是持续提升审后监管工作力度。为了确保内部审计的成效,区审计局健全完善内部审计发现问题清单,对问题进行了分类和细化。在此基础上,区审计局督促各内审单位深入分析问题产生的具体原因,避免表面化处理,力求从根本上解决问题。同时,推动内审单位进一步强化整改措施的落实,通过这些举措,力求实现“审计一点、整改一面、规范一片”的积极效果。不断推动内部审计工作向制度化、规范化、常态化方向迈进,确保内部审计不仅是一次性的检查,而是成为日常管理的重要组成部分,形成长效机制,持续提升审计工作的质量和效果。