区审计局:“三举措”促进内部审计提质增效

发布时间:2026-01-26 11:31 作者:朱文阳 来源:瑶海区审计局 浏览次数: 我要纠错

瑶海区审计局以全面推动内部审计工作常态化为核心目标,持续强化对全区各相关单位内部审计工作的系统性指导和常态化监督,不断优化并创新内部审计的监督管理模式,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险和完善治理方面的重要作用,全面提升内审工作的实际成效。

一是强化组织建设,完善机制保障。内部审计作为各单位强化内部控制不可或缺的重要手段,具有“离得近、看得清、反应快”的独特优势。要不断提高政治站位,加强党对审计工作的直接领导,进一步完善单位主要负责同志分管内部审计工作的工作机制,把党的领导贯穿到内审工作全过程、各方面,进一步提升对内部审计工作职责定位的认识。要进一步厘清内审部门职责边界,保障内审监督的独立性,规范审计工作流程,健全质量控制机制,推动内部审计工作全面纳入制度化、规范化、科学化的运行轨道。

二是加强内审活力,提升工作能力。积极探索和推动内部审计工作的新路径与新方法,不断拓展和深化内部审计的覆盖领域与专业深度,开拓多样化的审计项目类型,更加精准地对接单位重点任务和核心工作的实际需求,有效提升内部审计工作的针对性与实效性。进一步加强对审计中介机构的规范管理,强化对内部审计实施全过程的监督与控制,充分利用中介机构的专业审计人员资源和技术优势,为内部审计项目的高质量开展提供有力支撑与保障,确保审计结果真实、准确、可靠,推动单位治理水平和风险防控能力的持续提升。

三是加强审计整改,强化结果运用。审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。审计整改是审计项目的重要组成部分,是确保审计监督职责发挥的关键。审计整改要避免表面化处理,力求实现“审计一点、整改一面、规范一片”的积极效果,确保内部审计不仅是一次性的检查,而是成为日常管理的重要组成部分。要做好内审发现问题整改工作,举一反三、建章立制,推动内审工作从“事后查错”向“全程防控”方向转变,充分发挥内部审计“保健医生”的作用,促进内部审计工作迈上新台阶。

扫一扫在手机打开当前页